近期,为确保集团2024年度财务决算审计顺利完成,集团财务资产部组织召开2024年度财务决算审计进点相同会。
集会中,集团财务总监王海玲代表集团对年审事务所历年开展的财务决算审计事情体现谢谢,介绍了“两能”合并后能源集团回归主责主业、2024年度各业务板块生长状况和财务情况等,对年度审计事情提出了重点偏向和时间进度要求。
卖力集团年度决算审计的信永中和会计师事务所项目卖力人王凤华对本次年度预审事情计划做了通报,详细介绍了审计项目组人员安排、重点审计领域;计划在重要节点组织集团及下属重点公司、上市公司及其参审事务所配合开展年度决算审计事情推进集会,并亮相争取较以往年度更进一步提高效劳质量和体验感,增强审计效劳项目的后评价。
集会要求集团各子公司高度重视,全力配合年度决算审计事情,积极跟进年审事情进度,为尽可能减少财务报表审计调解事项,针对重要性、要害性、非经常性事项,提前谋划,搜集整理有效证据,实时找到会计准则执规律则依据,以年度审计决算为契机,进一步提升财务信息质量,夯实集团财务基础事情,提升财务效劳质量和水平,为集团高质量生长打下坚实基础。
集团财务部卖力人,立新能源公司、智营能源公司、油气公司等财务卖力人及事务所合资人、项目经理、审计组长等加入了集会。